發(fā)布時間: 2017-09-20 15:09 來源:黑龍江文明網(wǎng)
中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算
目???錄
第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算編報范圍
四、人員構(gòu)成
第二部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總表情況說明
二、2016年度收入決算表情況說明
三、2016年度支出決算表情況說明
四、2016年度財政撥款收入支出決算表情況說明
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出情況說明
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
?。ㄈ┱少徶С稣f明
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
?。ㄎ澹╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分?專業(yè)名詞解釋
?
中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算
第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)指導(dǎo)全省理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)省直新聞單位的工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省對外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。
(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作任務(wù),調(diào)查分析全省社會各階層的思想動態(tài),掌握輿情;會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作。
(六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學(xué)研究部門的領(lǐng)導(dǎo)班子進行考察、了解,提出任免意見,經(jīng)與省委組織部和政府有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領(lǐng)導(dǎo)干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調(diào)動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。
(七)負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)省文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)全省思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。
?。ň牛┴?fù)責(zé)提出全省文化事業(yè)建設(shè)費分配使用計劃和監(jiān)督檢查工作。
?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),省委宣傳部(部機關(guān))內(nèi)設(shè)11個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機關(guān)黨委、國防辦。
三、部門決算編報范圍
2016年納入省委宣傳部省本級部門決算管理的有8個單位。其中,行政單位3個(含省委宣傳部部機關(guān))、事業(yè)單位4個,群團性質(zhì)單位1家。明細(xì)見下表:
序號 |
單???????位 |
單位性質(zhì) |
1 |
省委宣傳部(部機關(guān)) |
行政 |
2 |
省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室) |
行政 |
3 |
省精神文明建設(shè)辦公室 |
行政 |
4 |
省委機關(guān)資料室 |
事業(yè) |
5 |
省愛國主義教育中心 |
事業(yè) |
6 |
省文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
事業(yè) |
7 |
省委講師團 |
事業(yè) |
8 |
省新聞工作者協(xié)會 |
群團 |
四、人員構(gòu)成
截至2016年底,我部納入部門決算編制范圍的行政事業(yè)單位職工共223人,比上年增加17人,同比增長8.25%。其中:在職人員172人,比上年增加14人,同比增長8.86%,增長的原因是外宣辦與網(wǎng)信辦合并,網(wǎng)信辦職工落編到外宣辦;離退休人員51人,比上年增加3人,均為退休職工,同比增長6.25%。
?
第二部分? 2016年中共度黑龍江省委宣傳部部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:中共黑龍江省委宣傳部????????????????? ??? 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
11875.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
21 |
6464.2 |
二、上級補助收入 |
2 |
? |
二、外交支出 |
22 |
? |
三、事業(yè)收入 |
3 |
? |
三、國防支出 |
23 |
? |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
24 |
? |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
? |
五、教育支出 |
25 |
? |
六、其他收入 |
6 |
3986.45 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
26 |
? |
|
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
27 |
3983.41 |
|
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28 |
381.75 |
|
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
29 |
198.85 |
? |
10 |
? |
…… |
30 |
? |
|
11 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
31 |
10 |
? |
12 |
? |
…… |
32 |
? |
|
13 |
? |
十九、住房保障支出 |
33 |
397.03 |
? |
14 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
34 |
? |
|
15 |
? |
二十一、其他支出 |
35 |
1394.4 |
本年收入合計 |
16 |
15862.14 |
本年支出合計 |
36 |
12829.65 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
17 |
? |
結(jié)余分配 |
37 |
? |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18 |
1186.22 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
38 |
4218.71 |
|
19 |
? |
|
39 |
? |
合計 |
20 |
17048.36 |
合計 |
40 |
17048.36 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
收入決算表
公開02表
部門:中共黑龍江省委宣傳部??????????????? ???? ? 單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
15862.14 |
11875.69 |
? |
? |
? |
? |
3986.45 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
9496.69 |
5510.24 |
? |
? |
? |
? |
3986.45 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
688.51 |
688.51 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2011308 |
? 招商引資 |
688.51 |
688.51 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
86.86 |
79.73 |
? |
? |
? |
? |
7.13 |
|
2012901 |
? 行政運行 |
76.31 |
76.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2012902 |
? 一般行政管理事務(wù) |
3.41 |
3.41 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2012999 |
? 其他群眾團體事務(wù)支出 |
7.13 |
? |
? |
? |
? |
? |
7.13 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
8721.33 |
4742.00 |
? |
? |
? |
? |
3979.33 |
|
2013301 |
? 行政運行 |
1518.18 |
1517.49 |
? |
? |
? |
? |
0.69 |
|
2013302 |
? 一般行政管理事務(wù) |
5738.33 |
1759.72 |
? |
? |
? |
? |
3978.61 |
|
2013350 |
? 事業(yè)運行 |
147.34 |
147.31 |
? |
? |
? |
? |
0.03 |
|
2013399 |
? 其他宣傳事務(wù)支出 |
1317.48 |
1317.48 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
3983.41 |
3983.41 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2000.00 |
2000.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
2000.00 |
2000.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1983.41 |
1983.41 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2079903 |
? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
411.14 |
411.14 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1,572.27 |
1,572.27 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
381.75 |
381.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
198.85 |
198.85 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
198.85 |
198.85 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
133.31 |
133.31 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100503 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補助 |
54.50 |
54.50 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2130199 |
? 其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
170.24 |
170.24 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210202 |
? 提租補貼 |
209.15 |
209.15 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210203 |
? 購房補貼 |
17.64 |
17.64 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
229 |
其他支出 |
1394.40 |
1394.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1394.40 |
1394.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2296004 |
? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1394.40 |
1394.40 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? |
?
支出決算表
公開03表
部門:中共黑龍江省委宣傳部???????????????????? ?????單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
12829.65 |
2810.06 |
10019.58 |
? |
? |
? |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6464.20 |
1832.43 |
4631.77 |
? |
? |
? |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
688.51 |
|
688.51 |
? |
? |
? |
2011308 |
? 招商引資 |
688.51 |
|
688.51 |
? |
? |
? |
20129 |
群眾團體事務(wù) |
86.86 |
79.76 |
7.10 |
? |
? |
? |
2012901 |
? 行政運行 |
76.31 |
76.31 |
|
? |
? |
? |
2012902 |
? 一般行政管理事務(wù) |
3.41 |
3.41 |
|
? |
? |
? |
2012999 |
? 其他群眾團體事務(wù)支出 |
7.13 |
0.03 |
7.10 |
? |
? |
? |
20133 |
宣傳事務(wù) |
5688.83 |
1752.67 |
3936.16 |
? |
? |
? |
2013301 |
? 行政運行 |
1517.68 |
1517.68 |
|
? |
? |
? |
2013302 |
? 一般行政管理事務(wù) |
2706.33 |
|
2706.33 |
? |
? |
? |
2013350 |
? 事業(yè)運行 |
147.34 |
147.34 |
|
? |
? |
? |
2013399 |
? 其他宣傳事務(wù)支出 |
1317.48 |
87.65 |
1229.83 |
? |
? |
? |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
3983.41 |
|
3983.41 |
? |
? |
? |
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2000.00 |
|
2000.00 |
? |
? |
? |
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
? |
? |
? |
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1983.41 |
|
1983.41 |
? |
? |
? |
2079903 |
? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
411.14 |
|
411.14 |
? |
? |
? |
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1572.27 |
|
1572.27 |
? |
? |
? |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
381.75 |
381.75 |
|
? |
? |
? |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
|
? |
? |
? |
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
|
? |
? |
? |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
198.85 |
198.85 |
|
? |
? |
? |
21005 |
醫(yī)療保障 |
198.85 |
198.85 |
|
? |
? |
? |
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
133.31 |
133.31 |
|
? |
? |
? |
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
|
? |
? |
? |
2100503 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補助 |
54.50 |
54.50 |
|
? |
? |
? |
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
? |
? |
? |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
10.00 |
|
10.00 |
? |
? |
? |
2130199 |
? 其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
? |
? |
? |
221 |
住房保障支出 |
397.03 |
397.03 |
|
? |
? |
? |
22102 |
住房改革支出 |
397.03 |
397.03 |
|
? |
? |
? |
2210201 |
? 住房公積金 |
170.24 |
170.24 |
|
? |
? |
? |
2210202 |
? 提租補貼 |
209.15 |
209.15 |
|
? |
? |
? |
2210203 |
? 購房補貼 |
17.64 |
17.64 |
|
? |
? |
? |
229 |
其他支出 |
1394.40 |
|
1394.40 |
? |
? |
? |
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1394.40 |
|
1394.40 |
? |
? |
? |
2296004 |
? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1394.40 |
|
1394.40 |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:中共黑龍江省委宣傳部????????????????????????????????? ? ? ? ?單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
10481.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
22 |
5508.14 |
5508.14 |
? |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
1394.40 |
二、外交支出 |
23 |
? |
? |
? |
|
3 |
? |
三、國防支出 |
24 |
? |
? |
? |
|
4 |
? |
四、公共安全支出 |
25 |
? |
? |
? |
|
5 |
? |
五、教育支出 |
26 |
? |
? |
? |
|
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
27 |
? |
? |
|
|
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
28 |
3983.41 |
3983.41 |
|
|
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
29 |
381.75 |
381.75 |
|
|
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
30 |
198.85 |
198.85 |
? |
|
10 |
? |
…… |
31 |
? |
? |
? |
? |
11 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
32 |
10.00 |
10.00 |
? |
? |
12 |
? |
…… |
33 |
? |
? |
? |
|
13 |
? |
十九、住房保障支出 |
34 |
397.03 |
397.03 |
? |
? |
14 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
35 |
? |
? |
? |
|
15 |
? |
二十一、其他支出 |
36 |
1394.40 |
? |
1394.40 |
本年收入合計 |
16 |
11875.69 |
本年支出合計 |
37 |
11873.59 |
10479.19 |
1394.40 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
17 |
28.36 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
38 |
30.46 |
30.46 |
? |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
18 |
28.36 |
|
39 |
? |
? |
? |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
19 |
? |
? |
40 |
? |
? |
? |
|
20 |
? |
|
41 |
? |
? |
? |
合計 |
21 |
11904.05 |
合計 |
42 |
11904.05 |
10509.65 |
1394.40 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:中共黑龍江省委宣傳部???? ??????????? ? ? ? ? ? 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
10479.19 |
2809.81 |
7669.37 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5508.14 |
1832.18 |
3675.96 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
688.51 |
? |
688.51 |
2011308 |
? 招商引資 |
688.51 |
? |
688.51 |
20129 |
群眾團體事務(wù) |
79.73 |
79.73 |
? |
2012901 |
? 行政運行 |
76.31 |
76.31 |
? |
2012902 |
? 一般行政管理事務(wù) |
3.41 |
3.41 |
? |
20133 |
宣傳事務(wù) |
4739.90 |
1752.45 |
2987.45 |
2013301 |
? 行政運行 |
1517.49 |
1517.49 |
? |
2013302 |
? 一般行政管理事務(wù) |
1757.62 |
? |
1757.62 |
2013350 |
? 事業(yè)運行 |
147.31 |
147.31 |
? |
2013399 |
? 其他宣傳事務(wù)支出 |
1317.48 |
87.65 |
1229.83 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
3983.41 |
? |
3983.41 |
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2000.00 |
? |
2000.00 |
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
2000.00 |
? |
2000.00 |
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1983.41 |
? |
1983.41 |
2079903 |
? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
411.14 |
? |
411.14 |
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1572.27 |
? |
1572.27 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
381.75 |
381.75 |
? |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
381.75 |
381.75 |
? |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
198.85 |
198.85 |
? |
21005 |
醫(yī)療保障 |
198.85 |
198.85 |
? |
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
133.31 |
133.31 |
? |
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
? |
2100503 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補助 |
54.50 |
54.50 |
? |
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
? |
10.00 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
10.00 |
? |
10.00 |
2130199 |
? 其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
? |
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
22102 |
住房改革支出 |
397.03 |
397.03 |
? |
2210201 |
? 住房公積金 |
170.24 |
170.24 |
? |
2210202 |
? 提租補貼 |
209.15 |
209.15 |
? |
2210203 |
? 購房補貼 |
17.64 |
17.64 |
? |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06
部門:中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1544.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
402.54 |
310 |
其他資本性支出 |
|
30101 |
? 基本工資 |
581.73 |
30201 |
? 辦公費 |
41.30 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
551.90 |
30202 |
? 印刷費 |
? |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
? 獎金 |
192.20 |
30203 |
? 咨詢費 |
? |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
209.58 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.13 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30106 |
? 伙食補助費 |
? |
30205 |
? 水費 |
2.20 |
31006 |
? 大型修繕 |
|
30107 |
? 績效工資 |
? |
30206 |
? 電費 |
15.07 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
? |
30207 |
? 郵電費 |
10.91 |
31008 |
? 物資儲備 |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
? |
30208 |
? 取暖費 |
42.16 |
31009 |
? 土地補償 |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
9.11 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
5.43 |
31010 |
? 安置補助 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
862.76 |
30211 |
? 差旅費 |
74.92 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
|
30301 |
? 離休費 |
59.74 |
30212 |
? 因公出國(境)費用 |
? |
31012 |
? 拆遷補償 |
|
30302 |
? 退休費 |
340.84 |
30213 |
? 維修(護)費 |
1.93 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
|
30303 |
? 退職(役)費 |
? |
30214 |
? 租賃費 |
? |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會議費 |
? |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
|
30305 |
? 生活補助 |
? |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
11.15 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
30306 |
? 救濟費 |
? |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
? |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
? |
30218 |
? 專用材料費 |
? |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
? |
30224 |
? 被裝購置費 |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
|
30309 |
? 獎勵金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費 |
? |
30403 |
? 財政貼息 |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
? |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
2.07 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
30311 |
? 住房公積金 |
170.24 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
? |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
30312 |
? 提租補貼 |
209.15 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
20.03 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30313 |
? 購房補貼 |
17.64 |
30229 |
? 福利費 |
? |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
39.78 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
35.46 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費用 |
117.71 |
39906 |
? 贈與 |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
25.37 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
? |
|
|
|
|
|
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
22.06 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
2407.27 |
公用經(jīng)費合計 |
402.54 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
?
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門:中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
122.97 |
16.73 |
82.17 |
0 |
82.17 |
24.07 |
80.21 |
6.73 |
68.26 |
0 |
68.26 |
5.22 |
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
?
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
1394.40 |
1394.40 |
? |
1394.40 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
1394.40 |
1394.40 |
? |
1394.40 |
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
1394.40 |
1394.40 |
? |
1394.40 |
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
1394.40 |
1394.40 |
? |
1394.40 |
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
?
第三部分? 2016年度黑龍江省委宣傳部部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總表情況說明
1、收入總計17,048.36萬元
本部門2016年度總收入17,048.36萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,186.22,本年收入15,862.14萬元。2016年本年收入比2015年本年收入增長761.80萬元,同比增長5.04%,增長的主要原因是項目個數(shù)及項目經(jīng)費額度增加,如:一般公共預(yù)算財政撥款增加855.33萬元,中宣部用于我省“貧困地區(qū)村綜合文化服務(wù)中心示范工程”項目新增2,931.24萬元。
2、本年支出12,829.65萬元
本部門2016年支出12,829.65萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4218.71萬元,本年支出較2015年本年支出減少2061.3萬元,同比下降13.84%,主要原因本年度項目數(shù)量及額度均有所減少。本年支出較年初預(yù)算增加8,390.98?萬元,增加189.04%,增長原因包括人員變動、車改等支出增加,行政事業(yè)性經(jīng)費、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門預(yù)算中安排,屬于年中追加項目,用于文化事業(yè)費、黨報黨刊經(jīng)費和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)等項目。
二、2016年度收入決算表情況說明
本部門2016年度財政撥款收入11,875.69萬元,同比減少18.57%,減少的主要原因是政府性基金減少,本年度減少3,000余萬,政府性基金主要用于鄉(xiāng)村少年宮基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),去年投入較多,一些設(shè)備已經(jīng)配備,所以本年度此項經(jīng)費安排相對減少。
三、2016年度支出決算表情況說明
本部門2016年度支出12,829.65萬元,支出包括基本支出和項目支出兩方面,其中:基本支出2,810.06,較年初預(yù)算增加391.11萬元,增長16.17%,主要是由于人員變動、車改等支出增加。項目支出10,019.58萬元,較年初預(yù)算增加7,999.86?萬元,增長396.09%,主要是行政事業(yè)性經(jīng)費、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門預(yù)算中安排,屬于年中追加項目,用于文化事業(yè)費、黨報黨刊經(jīng)費和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)等項目。
四、2016年度財政撥款收入支出決算表情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10481.29萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6,042.62萬元,增長136.14%,政府性基金預(yù)算財政撥款收入較年初增加1,394.40萬元,原因是年度中追加項目,如一般公共服務(wù)支出追加2,011.66萬元、文化體育與傳媒支出追加3,983.41萬元、其他支出追加1,394.40萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,479.19萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6,040.52萬元,增長136.09%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出較年初增加1,394.40萬元,原因是年度中追加項目,如一般公共服務(wù)支出追加2,011.66萬元、文化體育與傳媒支出追加3,983.41萬元、其他支出追加1,394.40萬元。
支出具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)5,508.14萬元,比2016年初部門預(yù)算數(shù)增加2,011.66萬元,增加的原因主要是年度中臨時追加了項目經(jīng)費以及按我省相關(guān)政策追加的調(diào)資經(jīng)費。
?。?)商貿(mào)事務(wù)(款)財政撥款支出688.5萬元。全部為招商引資(項),年度中臨時追加項目深圳文博會、中國龍江時尚博覽會、哈洽會和深圳招商推介活動等。
?。?)群眾團體事務(wù)(款)財政撥款支出79.73萬元,其中:行政運行(項)76.3萬元,用于參公單位黑龍江省新聞工作者協(xié)會職工工資及日常運轉(zhuǎn)支出。
?。?)宣傳事務(wù)(款)4,739.90萬元,其中:行政運行(項)1,517.49萬元,用于3個行政單位131人的人員支出及日常運作支出。一般行政管理(項)1,757.62萬元,用于3個行政單位開展專項活動支出。事業(yè)運行(項)147.31萬元,用于事業(yè)單位5個事業(yè)單位30人的人員支出及日常運作支出。其他宣傳事務(wù)支出(項)1317.48萬元,主要用于事業(yè)單位開展專項活動支出。
2、文化體育與傳媒支出(類)3,983.41萬元。2016年初此類支出無預(yù)算,原因是此類支出包括文化事業(yè)建設(shè)費、文藝精品引導(dǎo)資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等省級重點項目資金,不納入年初部門預(yù)算,在年度中由資金分配部門分配后追加到各使用部門。主要用于我省文化事業(yè)建設(shè)、文化體制改革和文藝精品創(chuàng)作等。具體包括:新聞出版(款)出版發(fā)行(項)2,000萬元,用于全省黨報黨刊的訂閱;其他文化體育與傳媒支出(款)1,983.41萬元,用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、全省宣傳文化人才的培訓(xùn)、十大優(yōu)秀新聞報道評選、推動省委“1534”發(fā)展戰(zhàn)略重大宣傳活動、第九屆黑龍江文藝獎評選和全省社科規(guī)劃課題資助等文化事業(yè)建設(shè)項目。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)381.75萬元,主要用于部門離退休人員工資支出,其中:行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休人員支出(項)381.75萬元,比2016年年初部門預(yù)算增加21.68萬元,主要原因是按我省相關(guān)政策規(guī)定調(diào)整離退休人員工資支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)198.9萬元,主要用于給部門職工繳納醫(yī)療保險支出,其中:醫(yī)療保障(款)198.9萬元。行政單位醫(yī)療(項)133.3萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)11.0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助(項)54.5萬元。
5、農(nóng)林水支出(類)10萬元,主要用于農(nóng)業(yè)糧食補貼政策宣傳。比2016年年初部門預(yù)算增加10萬。增加原因是根據(jù)省委省政府安排和工作需要,年度中臨時追加項目。
6、住房保障支出(類)397萬元,主要用于部門職工住房公積金、住房補貼和購房補貼。其中:住房改革支出(款)397萬元,住房公積金(項)170.2萬元、提租補貼(項)209.1萬元、購房補貼(項)17.6萬元。比2016年年初部門預(yù)算增加18.7萬元,增加的原因是新調(diào)入人員增加公積金和提租補貼支出和公積金與提租補貼調(diào)整基數(shù)增加支出。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,809.81萬元,包括人員經(jīng)費2,407.27萬元和公用經(jīng)費402.54萬元,較2016年初部門預(yù)算數(shù)增加390.86萬元,增長16.16%,增加的原因主要是人員變動、車改等固定支出及商品服務(wù)支出增加支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款1,394.40萬元,比2016年初部門預(yù)算數(shù)增加1,394.40萬元,增加的原因主要是年初無此部分預(yù)算,年度中臨時追加了項目經(jīng)費,用于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)項目。
八、其他重要事項說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出情況說明
2016年我部門進一步認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及我省有關(guān)文件精神,強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,明確責(zé)任主體,完善規(guī)章制度,規(guī)范支出審批程序。本著厲行勤儉節(jié)約,講求務(wù)實高效的原則,從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”支出。
1、“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出總額為80.21萬元。其中:因公出國(境)費6.73萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費68.26萬元,公務(wù)接待費5.22萬元。2016年年初部門預(yù)算122.97萬元,其中:因公出國(境)費16.73萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行及維護費82.17萬元,公務(wù)接待費24.07萬元??傮w來看,“三公”經(jīng)費實際支出比預(yù)算安排減少42.76萬元,減少34.77%。其中:因公出國(境)費減少10萬元,減少59.77%,主要原因是因公出國計劃減少;公務(wù)用車運行及維護費減少13.91萬元,減少16.92%,主要原因是車改后車輛減少,公車數(shù)量和使用次數(shù)以及成本均降低;公務(wù)接待費較少18.85萬元,較少78.31%,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。
2、“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)與上年決算數(shù)情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出總額為80.21萬元。其中:因公出國(境)費6.73萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費68.26萬元,公務(wù)接待費5.22萬元。2015年決算數(shù)143.02萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費110.27萬元,公務(wù)接待費22.75萬元。2016年實際支出“三公經(jīng)費”比2015年實際支出“三公經(jīng)費”減少62.80萬元,減少43.91%。其中:因公出國(境)費減少3.27萬元,減少32.69%,主要原因是因公出國計劃減少;公務(wù)用車運行及維護費減少42.01萬元,減少38.09%,主要原因是車改后車輛減少,公車數(shù)量和使用次數(shù)以及成本均降低;公務(wù)接待費較少17.53萬元,較少77.06%,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。
2016年末我部門公務(wù)用車14輛,其中:部機關(guān)公務(wù)車輛8輛,下屬單位公務(wù)車輛6輛,與上年比無變化。2016年度本部門使用公共預(yù)算財政撥款安排出國(境)團組1個,黑龍江代表團赴新西蘭、澳大利亞和韓國推進農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作工作。2016年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待21批次138人。公務(wù)接待的批次和人數(shù)較上年分別減少11次和139人,下降34.38%和50.18%。
?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出386.22萬元,比2015年增加94.77萬元,增長32.52%。主要原因是增加車補,計入其他交通費。
?。ㄈ┱少徶С稣f明
本部門2016年政府采購支出總額
2015年本部門政府采購支出總額4,217.38萬元。其中:政府采購貨物支出1,495.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府購買服務(wù)支出2,721.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,217.38萬元,占政府采購支出總額的52.57%。其中,授予小微企業(yè)合同金額7.36萬元,占政府采購支出總額的0.33%。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛14輛。其中,副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車13輛。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
(五)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)省財政廳要求,我部對2016年部門預(yù)算項目和省級專項支出(100萬及以上)開展了績效自評價工作,自評價項目7個,涉及一般公共預(yù)算支出3,307.17萬元,績效自評價平均得分89分。具體項目和自評價情況是:
1、思想政治工作專項:項目金額360萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,為貫徹落實總書記“基層思想政治工作要不斷加強”的重要指示,通過切實有效的實際舉措,不斷增強廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實凝聚起龍江人民干事創(chuàng)業(yè)的精氣神,為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證。
2、省哲學(xué)社會科學(xué)研究規(guī)劃專項:項目金額400萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,匯聚了各方社科資源,結(jié)合龍江發(fā)展實際,不斷推出研究成果,為省委省政府科學(xué)決策提供了科學(xué)依據(jù)和有力支撐。
3、黑龍江網(wǎng)上輿論引導(dǎo)與新聞信息宣傳服務(wù)經(jīng)費專項:項目金額703萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,大力宣傳省委省政府的決策部署,宣傳我省各條戰(zhàn)線發(fā)展成果,反映民生民意,積極引導(dǎo)網(wǎng)上輿論;積極對外宣傳我省良好形象、促進我省對外交流合作,并立足我省實際,努力探索地方外宣新途徑,提高我省邊境外宣的國際傳播力。
4、中央新聞單位宣傳黑龍江新聞獎專項:項目金額107.17萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,進一步調(diào)動中央媒體支持龍江發(fā)展、發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向的指示精神,極大地提高了央媒宣傳報道黑龍江的積極性和主動性,成為央媒傳播龍江正能量、傳遞龍江好聲音的重要催化劑。
5、“涉省報道”動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)專項:項目金額100萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,繼續(xù)加強系統(tǒng)的升級和維護,按月、日行程輿情監(jiān)控報告,為我省領(lǐng)導(dǎo)決策和輿論引導(dǎo)提供重要參考。
6、黨報黨刊發(fā)行經(jīng)費專項:項目金額2,000萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,向財政供養(yǎng)單位、主要公共場所及基層單位贈閱黨報黨刊,黨報黨刊在服務(wù)服從中央和省委的工作大局中特別是重大戰(zhàn)略部署和要求中發(fā)揮了極其重要的思想理論陣地作用。
7、外宣???jīng)費專項:項目金額403萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,以我省特色資源和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為主題,設(shè)計制作出反映黑龍江地方特色的外宣品。抓住重大活動、重要展會等契機,主動設(shè)置議題在省外、境外舉辦新聞發(fā)布會,廣泛邀請境內(nèi)外主流媒體和商業(yè)媒體參加,取得較好傳播效果,加大我省重點產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢資源的對外營銷推介。
項目和專項支出預(yù)算績效存在的主要問題是:1.績效評價相關(guān)規(guī)章制度不完善。項目支出績效評價的組織體系、評價工作程序、評價的主要內(nèi)容、范圍、評價標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)、評價的結(jié)果應(yīng)用等方面相關(guān)制度不盡完善,規(guī)范性不強。2.績效評價相關(guān)指標(biāo)不健全。宣傳戰(zhàn)線工作兼具社會效益和經(jīng)濟效益,偏重社會效益,加之一些項目績效難以量化評估,多采用定性指標(biāo)衡量,評價結(jié)果不盡科學(xué)。
下一步改進預(yù)算績效擬采取的措施是:一是加強政策學(xué)習(xí),認(rèn)真借鑒省內(nèi)外相關(guān)部門經(jīng)驗,不斷加強制度建設(shè),增強預(yù)算績效管理的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性;二是按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,根據(jù)部門職責(zé)和年度工作計劃,科學(xué)合理編制部門預(yù)算,并在做好財政支出工作的同時,更加注重優(yōu)化資源配置,更加注意項目成本控制,更加注意資金的使用效益,力求為全省提供高質(zhì)量的宣傳思想文化服務(wù)保證;三是強化項目績效考核,特別要加強對重點項目的督查和監(jiān)管,保質(zhì)保量完成各項績效考核指標(biāo)。
第四部分?專業(yè)名詞解釋
根據(jù)《2016年政府收支分類科目》對中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級部門決算及“三公”經(jīng)費支出情況中相關(guān)名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
三、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。
四、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款):反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。
五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
六、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
八、其他宣傳事務(wù)支出:反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
九、商貿(mào)事務(wù)(類)招商引資(款):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
十、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。
十一、文化體育與傳媒(類)文物(款):反映文物保護和管理等方面的支出。
十二、文化體育與傳媒(類)其他文化事業(yè)費安排的支出(款):反映用文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出。
十三、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
十四、?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
十六、?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十七、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十八、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十九、公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
二十一、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
二十三、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放用于購買住房的補貼。
二十四、其他支出(類)彩票公益金安排支出(款):反映彩票公益安排的支出。
二十五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
二十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十七、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出單位包括省委宣傳部部機關(guān)、省委外宣辦、省精神文明辦和省新聞工作者協(xié)會。
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