發(fā)布時間: 2016-03-04 10:28 來源:黑龍江省文明辦
第一部分 中共黑龍江省委宣傳部基本情況
一、主要職責(zé)
(一)負責(zé)指導(dǎo)全省理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
(二)負責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)省直新聞單位的工作。
(三)負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省對外宣傳工作。
(四)負責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。
(五)負責(zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作任務(wù),調(diào)查分析全省社會各階層的思想動態(tài),掌握輿情;會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作;負責(zé)規(guī)劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責(zé)編寫黨員教育教材。
(六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學(xué)研究部門的領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察、了解,提出任免意見,經(jīng)與省委組織部和政府有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領(lǐng)導(dǎo)干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調(diào)動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。
(七)負責(zé)對文化藝術(shù)、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)省文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(八)負責(zé)全省思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。
(九)負責(zé)提出全省文化事業(yè)建設(shè)費分配使用計劃和監(jiān)督檢查工作。
(十)完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),省委宣傳部(部機關(guān))內(nèi)設(shè)10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機關(guān)黨委。
三、部門預(yù)算編報范圍
2016年納入省委宣傳部省本級部門預(yù)算管理的有部機關(guān)及直屬7個行政、事業(yè)、群團單位,明細如下:
序號 |
單?位 |
單位性質(zhì) |
1 |
省委宣傳部(部機關(guān)) |
行政 |
2 |
省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室) |
行政 |
3 |
省精神文明建設(shè)辦公室 |
行政 |
4 |
省委機關(guān)資料室 |
事業(yè) |
5 |
省愛國主義教育中心 |
事業(yè) |
6 |
省文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
事業(yè) |
7 |
省委講師團 |
事業(yè) |
8 |
省新聞工作者協(xié)會 |
群團 |
四、人員情況
省委宣傳部部門編制人數(shù)190人,其中:行政編制142人,事業(yè)編制33人,工勤編制15人。實有人數(shù)合計211人,其中:在職人數(shù)164人,離休人數(shù)6人,退休人數(shù)41人。
?
第二部分 中共黑龍江省委宣傳部
2016年度省本級部門預(yù)算表及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
部門預(yù)算收支總表 |
|||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
4,438.67 |
一、一般公共服務(wù) |
3,496.48 |
二、財政專戶資金 |
|
二、外交 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
七、文化體育與傳媒 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè) |
360.07 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
203.85 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
|
|
十二、農(nóng)林水事務(wù) |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國土資源氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
378.27 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、預(yù)備費 |
|
|
|
二十二、國債還本付息支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
4,438.67 |
支 出 總 計 |
4,438.67 |
注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
?
一般公共預(yù)算功能分類支出表 |
||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
** |
** |
1 |
|
合計 |
4,438.67 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,496.48 |
20129 |
群眾團體事務(wù) |
68.57 |
2012901 |
行政運行(群眾團體事務(wù)) |
65.04 |
2012902 |
一般行政管理事務(wù)(群眾團體事務(wù)) |
3.53 |
20133 |
宣傳事務(wù) |
3,427.91 |
2013301 |
行政運行(宣傳事務(wù)) |
1,269.11 |
2013302 |
一般行政管理事務(wù)(宣傳事務(wù)) |
1,869.37 |
2013350 |
事業(yè)運行(宣傳事務(wù)) |
139.08 |
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
150.35 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
360.07 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
360.07 |
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
360.07 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
203.85 |
21005 |
醫(yī)療保障 |
203.85 |
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
131.69 |
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.62 |
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
61.54 |
221 |
住房保障支出 |
378.27 |
22102 |
住房改革支出 |
378.27 |
2210201 |
住房公積金 |
159.81 |
2210202 |
提租補貼 |
200.81 |
2210203 |
購房補貼 |
17.65 |
注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
?
一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 |
||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
|
類級科目 |
款級科目 |
預(yù)算數(shù) |
** |
** |
1 |
工資福利支出 |
基本工資 |
521.26 |
津貼補貼 |
441.56 |
|
年終一次性獎金 |
103.93 |
|
公務(wù)員獎勵 |
1.42 |
|
基本養(yǎng)老保險 |
0.00 |
|
基本醫(yī)療保險 |
142.31 |
|
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
61.54 |
|
工傷保險 |
0.25 |
|
其他工資福利支出 |
5.76 |
|
按定額管理的商品服務(wù)支出 |
辦公費 |
30.56 |
手續(xù)費 |
0.33 |
|
辦公水費 |
2.54 |
|
辦公電費 |
23.04 |
|
電梯電費 |
0.00 |
|
郵寄費 |
1.87 |
|
電話通訊費 |
13.57 |
|
辦公用房取暖費 |
22.41 |
|
專用房屋取暖費 |
0.00 |
|
物業(yè)管理費 |
8.20 |
|
差旅費 |
95.06 |
|
一般維修費 |
4.85 |
|
專用房屋維修費 |
0.00 |
|
電梯維修費 |
0.00 |
|
培訓(xùn)費 |
17.68 |
|
工會經(jīng)費 |
23.57 |
|
福利費 |
1.00 |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
56.22 |
|
預(yù)留機動經(jīng)費 |
8.09 |
|
空編獎勵經(jīng)費 |
6.48 |
|
離退休公用支出 |
離休人員特許費 |
0.30 |
離休人員公用經(jīng)費 |
0.64 |
|
退休人員公用經(jīng)費 |
2.16 |
|
職工體檢費支出 |
體檢費 |
16.80 |
對個人和家庭補助支出 |
離休費 |
58.60 |
退休費 |
307.65 |
|
撫恤金 |
0.00 |
|
喪葬補助費 |
0.00 |
|
遺屬生活補助 |
0.00 |
|
非編制人員補助 |
0.00 |
|
住房公積金 |
159.81 |
|
提租補貼 |
200.81 |
|
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.65 |
|
購房補貼 |
17.65 |
|
采暖補貼 |
60.38 |
|
項目支出 |
———— |
2,019.72 |
合計 |
4,438.67 |
注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
?
政府性基金預(yù)算功能分類支出表 |
||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
** |
** |
1 |
|
|
|
注:本部門本年度無政府性基金預(yù)算。
?
政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 |
||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
|
類級科目 |
款級科目 |
預(yù)算數(shù) |
** |
** |
1 |
工資福利支出 |
基本工資 |
|
津貼補貼 |
|
|
年終一次性獎金 |
|
|
基本養(yǎng)老保險 |
|
|
基本醫(yī)療保險 |
|
|
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
|
|
工傷保險 |
|
|
其他工資福利支出 |
|
|
按定額管理的商品服務(wù)支出 |
辦公費 |
|
手續(xù)費 |
|
|
辦公水費 |
|
|
辦公電費 |
|
|
電梯電費 |
|
|
郵寄費 |
|
|
電話通訊費 |
|
|
辦公用房取暖費 |
|
|
專用房屋取暖費 |
|
|
物業(yè)管理費 |
|
|
差旅費 |
|
|
一般維修費 |
|
|
專用房屋維修費 |
|
|
電梯維修費 |
|
|
培訓(xùn)費 |
|
|
工會經(jīng)費 |
|
|
福利費 |
|
|
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
預(yù)留機動經(jīng)費 |
|
|
空編獎勵經(jīng)費 |
|
|
離退休公用支出 |
離休人員特需費 |
|
離休人員公用經(jīng)費 |
|
|
退休人員公用經(jīng)費 |
|
|
職工體檢費支出 |
體檢費 |
|
對個人和家庭補助支出 |
離休費 |
|
退休費 |
|
|
撫恤金 |
|
|
喪葬補助費 |
|
|
遺屬生活補助 |
|
|
住房公積金 |
|
|
提租補貼 |
|
|
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
購房補貼 |
|
|
|
采暖補貼 |
|
項目支出 |
———— |
|
合計 |
|
注:本部門本年度無政府性基金預(yù)算。
?
“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出表 |
||
部門名稱:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
|
|
預(yù)算安排數(shù) |
備 注 |
合 計 |
83.87 |
|
因公出國(境)經(jīng)費 |
10.00 |
|
公務(wù)接待費 |
3.07 |
|
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
70.80 |
|
其中:公務(wù)用車運行維護費 |
56.80 |
|
公務(wù)用車購置 |
|
|
注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
?
第三部分 中共黑龍江省委宣傳部
2016年省本級部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
一、 關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
中共黑龍江省委宣傳部2016年收支總預(yù)算4438.67萬元,比上年預(yù)算安排同比下降12.84%。主要原因:一是上年部門預(yù)算項目經(jīng)費中的“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年部門預(yù)算中安排。二是按省財政廳要求,部分項目經(jīng)費扣減5%。
預(yù)算總收入4438.67萬元,其中:財政撥款收入4438.67萬元,同比下降12.84%,本年度無事業(yè)收入。
預(yù)算總支出4438.67萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3496.48萬元,同比下降19.50%,主要原因是上年部門預(yù)算項目經(jīng)費中的“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年部門預(yù)算中安排。社會保障和就業(yè)支出360.07萬元,同比增長19.82%,主要原因是納入養(yǎng)老保險制度范圍后,離退休人員工資調(diào)增、本年度離退休人員增加。醫(yī)療衛(wèi)生支出203.85萬元,同比增長27.38%,主要原因:一是工資調(diào)整后,醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,醫(yī)療保險支出增加;二是本年度新進人員增加,相關(guān)費用增加。住房保障支出378.27萬元,同比增長30.97%,主要原因:一是工資調(diào)增后,相應(yīng)的提租補貼和住房公積金也增加;二是新進人員增加,相關(guān)費用增加。
二、 關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
中共黑龍江省委宣傳部2016年公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總計4438.67萬元,比上年預(yù)算安排同比下降12.84%,主要原因:一是上年部門預(yù)算項目經(jīng)費中的“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年部門預(yù)算中安排。二是按省財政廳要求,部分項目經(jīng)費扣減5%。
一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)預(yù)算3496.48萬元,同比下降19.50%;
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)預(yù)算360.07萬元,同比增長19.82%,主要原因是納入養(yǎng)老保險制度范圍后,離退休人員工資調(diào)增、本年度離退休人員增加。
醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)醫(yī)療保障(款)203.85萬元,同比增長27.38%,主要原因:一是工資調(diào)整后,醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,醫(yī)療保險支出增加;二是本年度新進人員增加,相關(guān)費用增加。。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)378.27萬元,同比增長30.97%,主要原因:一是工資調(diào)增后,相應(yīng)的提租補貼和住房公積金也增加;二是新進人員增加,相關(guān)費用增加。
三、 關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
本表反映部門基本支出的詳細情況,不反映部門項目支出的詳細情況。中共黑龍江省委宣傳部2016年基本支出預(yù)算總計2418.95萬元,比上年預(yù)算安排同比增長18.6%,主要原因:一是納入養(yǎng)老保險制度后,人員工資調(diào)增。二是人員增加、職務(wù)變動以及工資調(diào)增產(chǎn)生的醫(yī)療保險、提租補貼和住房公積金的增長。三是由于人員增加,相應(yīng)的按定額管理的商品和服務(wù)支出增加。
工資福利支出預(yù)算1278.03萬元,同比增長19.54%。主要原因是工資水平提高、人員增加、職務(wù)變動等以及由于上述各種變化引起的社會保障費用的增加。
按定額管理的商品和服務(wù)支出預(yù)算315.47萬元,同比增加4.76%,主要原因是人員增加和職務(wù)變動。
離退休公用支出預(yù)算3.10萬元,同比增長6.9%,主要是離退休人員增加。
職工體檢費支出預(yù)算16.80萬元,同比增加6.06%,主要原因是人員增加。
對個人和家庭補助支出預(yù)算805.55萬元,同比增長36.15%,主要原因:一是口徑不一致,上年“對個人和家庭補助支出”中未含職工住宅取暖補貼,而本年度含職工住宅取暖補貼。二是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、離退休人員增加。三是由于工資水平提高,職工提租補貼和住房公積金增加。
四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
省委宣傳部2016年度未安排政府性基金預(yù)算。
五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
省委宣傳部2016年度未安排政府性基金預(yù)算。
六、 關(guān)于“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出表的說明
《“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出表》反映了省委宣傳部部機關(guān)及直屬7個行政、事業(yè)、群團單位2016年度納入中共黑龍江省委宣傳部部門預(yù)算“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況。2016年度省委宣傳部部機關(guān)及直屬7個行政、事業(yè)、群團單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出合計83.87萬元,同比下降53.15%,占部門總預(yù)算的1.89%,下降的主要原因:一是嚴(yán)格控制項目支出中的“三公經(jīng)費”的預(yù)算;二是上年部門預(yù)算項目經(jīng)費中“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年度部門預(yù)算中安排。本表中“因公出國”10萬元和“公務(wù)接待費”3.07萬元為項目支出安排;“公務(wù)用車運行費”70.8萬元按支出性質(zhì)分,基本支出安排56.22萬元,項目支出安排14.58萬元;按使用科目分,“公務(wù)用車運行維護費”56.80萬元,其他交通工具費14萬元。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門預(yù)算編制手冊》,對中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。
三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
六、其他宣傳事務(wù)支出:反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
七、?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
八、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
九、?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十一、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十二、公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
十四、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十六、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放用于購買住房的補貼。
十七、?基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十八、?項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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